Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. ИП зарегистрировала в июле 2013 года (осн.вид деятельности-оказываю услуги общественного питания в школьной столовой). За 3 кв.2013 г. сдала декларацию по НДС нулевую, приобрела патент на срок сентябрь-декабрь, все налоги уплатила, сдала декларацию по НДС за 4 кв.2013 г. с информационным письмом, что я на ПСН. С 2014 г. так же приобретаю патент: с января по июнь и с сентября по декабрь. Но не учла два месяца, которые выпали из ПСН. Вопрос вот в чем, когда я позвонила в свою налоговую мне поведали: "Учет по ОСН Вы должны вести в любом случае, т.к. мой дополнительный вид деятельности 55.52 поставка продукции (который я не осуществляю) не попадает под ПСН и сдать декларации по НДС". Подскажите, действительно приобретая патент на услуги по ос.виду я должна за весь период по дополнительному виду сдавать декларации по НДС и 3-ндфл по итогам года (если я оказываю только услуги общ.питания, без поставок). Буду благодарна за Ваш ответ.